Orden de Compra. Nº4008-286-SE10 "REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4008-286-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4008-36-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Operativa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 4370
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSAVERAORTEGA
Razón Social ROSA HERMINIA VERA ORTEGA
R.U.T. 9.592.635-5
Sucursal ROSAVERAORTEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos1UnidadREPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, OC.Nº24752  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 23.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.370
TOTAL OC $ 27.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.