Orden de Compra. Nº4008-321-SE10 "MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4008-321-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4008-36-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Operativa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 530195
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soldadura Arco y Oxigeno
Razón Social JINES MENA CISTERNAS
R.U.T. 7.351.824-5
Sucursal Soldadura Arco y Oxigeno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadMANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, OC.Nº24856  $ 2.790.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.500 $ 2.790.500
Total Neto $ 2.790.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.195
TOTAL OC $ 3.320.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.