Orden de Compra. Nº4010-7-SE11 "TRABAJOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4010-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-02-2011
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4010-14-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Tránsito Y Transporte Público
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 164920
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Vergara
Razón Social OSVALDO HERNAN VERGARA OJEDA
R.U.T. 9.177.082-2
Sucursal Transportes Vergara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101510
Camión volcador1UnidadTRABAJOS VARIOS PARA AREA OPERATIVA MUNICIPAL, OC.Nº25140  $ 868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.000 $ 868.000
Total Neto $ 868.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.920
TOTAL OC $ 1.032.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.