|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4011-232-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Malla para Unidad Demostrativa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4011-20-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección De Desarrollo Comunitario |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
32252,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Zamora |
|
Razón Social |
JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.991.020-9 |
|
Sucursal |
Ferreteria Zamora |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida | Requiere comprar malla raschell blanca para unidad demostrativa según cotización del proveedor N°073-2020 | Distribución de materiales e insumos de ferretería y otros |
$ 169.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 169.748
|
$ 169.748
|
|
|
Total Neto
|
$ 169.748
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.252
|
|
$ 202.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.