Orden de Compra. Nº4013-151-SE14 "Compra de productos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4013-151-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de productos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4013-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 141985,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1Bidónlavalozas 5 lts.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12141901
Cloro Cl10Botellacloro gel 900 ml.  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570 $ 8.570
14111703
Toallas de papel14Cajatoallas interfoliadas  $ 16.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.400 $ 232.400
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos2Cajabaja lengua  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
10191509
Insecticidas10Unidadinsectida mata moscas  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
12191501
Solventes aromáticos20Unidaddesodorante ambiental  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111703
Toallas de papel20Packpapel toalla blanca 2 x 250 mts.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
14111704
Papel higiénico8Packpapel higiénico 4 x 500 mts.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
42132102
Cubre camillas50Packsabanillas médicas 2x48  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
47121701
Bolsas de basura70PaqueteBolsa de basura 50x70. Envase de 10 bolsas  $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.180 $ 19.180
47121701
Bolsas de basura135PaqueteBolsa de basura 70x90. Envase de 10 bolsas  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.120 $ 69.120
Total Neto $ 747.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.985
TOTAL OC $ 889.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.