Orden de Compra. Nº4013-157-SE11 "Compra de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4013-157-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-07-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4013-2-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 8448,35
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromat
Razón Social DISTRIB DE MATERIALES DE CONSTRUCC E INSUMOS AGRIC
R.U.T. 99.541.390-6
Sucursal Dipromat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Galónóleo opaco negro  $ 7.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
30151602
Planchas de escurrimiento3Unidadpizarreños  $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.365 $ 7.365
31201606
Calafateos5Unidadelastosello 1100 transparente  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
11121603
Troncos2Unidadpino impregnado 1x6  $ 1.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012
11121603
Troncos2Unidadpino impregnado 1x5  $ 1.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066 $ 3.066
30102510
Chapa de latón3Unidadchapa sobre mueble corredera  $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.003 $ 3.003
11121604
Madera de coníferas2Unidadpino dimensionado 1x3x3.2   $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216 $ 1.216
30102519
Chapa de metal chapado1Unidadchapa mueble cajón cilindro  $ 2.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251 $ 2.251
31211507
Pinturas en aerosol6Unidadspray tricolor gris  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
Total Neto $ 44.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.448
TOTAL OC $ 52.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.