|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4013-200-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION VEHICULO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4013-34-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puchuncavi
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
226223,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
rmserviciosgenerales |
|
Razón Social |
RUTH MARTINEZ ARANCIBIA
|
|
R.U.T. |
7.596.540-0 |
|
Sucursal |
rmserviciosgenerales |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153502
| Reparación de zona de pintura | 1 | Unidad | REPARACION Y MANTENCION MOVILES DEPTO. SALUD, OC.Nº23774. | |
$ 1.190.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.190.650
|
$ 1.190.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.190.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 226.224
|
|
$ 1.416.874
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.