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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4013-4-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4013-4-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
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Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
216049 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gabriel meneses venegas |
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Razón Social |
GABRIEL MENESES VENEGAS
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R.U.T. |
5.691.401-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gabriel meneses venegas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 1 | Kit | según detalle adjunto
800 Tarjeta PACAM: 800 unidades
600 Tarjeta Gestante: 600 unidades
600 Tarjeta BINCARD: 600 unidades
20 Talonarios de Traspasos: 20 unidades
100 Hoja de Ruta: 100 unidades
10 Talonario recaudación :10 unidades
200 Recetas : 200 unidades
50 ROLLOS DE NUMEROS DE ATENCION
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$ 1.121.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.121.100
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$ 1.121.100
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Total Neto
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$ 1.121.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 16.000
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IVA 19 %
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$ 216.049
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$ 1.353.149
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.