Orden de Compra. Nº4014-1052-AG24 "TINTAS ORIGINALES PARA DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-490-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-1052-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra TINTAS ORIGINALES PARA DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-490-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 121524
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CAPAL SPA
Razón Social COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA
R.U.T. 77.663.628-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA CAPAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTAS DAEM ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA ADJUNTAR FICHA TECNICA  $ 639.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.600 $ 639.600
Total Neto $ 639.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.524
TOTAL OC $ 761.124


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.665.150-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.198.577-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.147.974-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.074.614-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.663.628-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.209.822-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.