|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4014-13-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM DESDE 4014-3-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4014-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
1352419,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MELMAN Spa |
|
Razón Social |
MELMAN SPA
|
|
R.U.T. |
96.882.140-7 |
|
Sucursal |
MELMAN Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | SE ADJUNTA PRESUPUESTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
|
$ 7.117.999,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.117.999
|
$ 7.117.999
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.117.999
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.352.420
|
|
$ 8.470.419
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.