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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4014-196-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TINTAS HORCON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
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Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
77,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ac Informatica |
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Razón Social |
ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R
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R.U.T. |
76.113.433-7 |
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Sucursal |
Ac Informatica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103116 2239-5-LP14
| Kits para impresoras | 1 | | (1126607 )KIT DE MANTENCIÓN TOSHIBA IMAGENESTUDIO 477SL UNIDAD 1148813 | (1126607) KIT DE MANTENCIÓN TOSHIBA IMAGENESTUDIO 477SL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 378,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 378,00
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US$ 378,00
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44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 1 | | (1011780 )TONER BROTHER TN-410 1030780 | (1011780) TONER BROTHER TN-410; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 36,48
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 36,48
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US$ 36,48
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Total Neto
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US$ 414,48
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Descuento
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US$ 4,97
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 77,81
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 487,32
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.