Orden de Compra. Nº4014-219-SE07 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puchuncavi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-219-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES, FDO. MANT.Y REP. C.E.S.A., LAS VENTANAS.
Proveniente de Licitación 4014-8-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra General Velásquez 539
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Juan zamora Bernal y compañia ltda.
R.U.T. 79.991.020-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida1UnidadAislamiento de tabla rígidaFDO. MANT. Y REP. C.E.S.A, LAS VENTANAS, OC.Nº3956 $ 701.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.070 $ 701.070
Total Neto $ 701.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 701.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.