Orden de Compra. Nº4014-355-SE11 "SUMINISTRO DE ALIMENTOS TP C.G.V."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-355-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-07-2011
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS TP C.G.V.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-82-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 17090,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FrutasVerdurasCamila
Razón Social RAFAEL LEONARDO CISTERNAS CISTERNAS
R.U.T. 10.455.628-0
Sucursal FrutasVerdurasCamila
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaSEGUN ORDFEN DE COMPRA 1432   $ 89.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.950 $ 89.950
Total Neto $ 89.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.090
TOTAL OC $ 107.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.