Orden de Compra. Nº4014-426-SE14 "COLACIONES PROGRAMA 4 A 7 CGV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-426-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2014
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA 4 A 7 CGV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-68-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 21209,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGY
Razón Social MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO
R.U.T. 10.619.731-8
Sucursal ANGY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaCOLACIONES 4 A 7 CGV SEGUN ORDEN 3745  $ 111.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.630 $ 111.630
Total Neto $ 111.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.210
TOTAL OC $ 132.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.