Orden de Compra. Nº4014-496-CM20 "TONERS Y TINTAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-496-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra TONERS Y TINTAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5832 del sistema SEP DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
Comuna Puchuncaví
Impuesto 483,69
Dirección de Envío de la Factura Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ac Informatica
Razón Social ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R
R.U.T. 76.113.433-7
Sucursal Ac Informatica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta16 (1125394 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD 1145414(1125394) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 7,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 116,80 US$ 116,80
44103103
2239-5-LP14
Tóner3 (1165786 )TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927(1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 148,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 444,33 US$ 444,33
44103103
2239-5-LP14
Tóner3 (1011956 )TONER HP CE400A 1030956(1011956) TONER HP CE400A ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 150,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 450,00 US$ 450,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner7 (1151745 )TONER HP LASERJET 35A UNIDAD 1174297(1151745) TONER HP LASERJET 35A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 60,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 420,00 US$ 420,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner20 (1376755 )TONER HP CF279A BLACK UNIDAD 1403283(1376755) TONER HP CF279A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 57,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.153,40 US$ 1.153,40
Total Neto US$ 2.584,53
Descuento US$ 38,77
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 483,69
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 3.029,45


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.