Orden de Compra. Nº
4014-496-CM20
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TONERS Y TINTAS DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4014-496-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
TONERS Y TINTAS DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T.
69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5832 del sistema SEP DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T.
69.060.800-6
Dirección de Facturación
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
Comuna
Puchuncaví
Impuesto
483,69
Dirección de Envío de la Factura
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ac Informatica
Razón Social
ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R
R.U.T.
76.113.433-7
Sucursal
Ac Informatica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
16
(1125394 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD 1145414
(1125394) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 7,30
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 116,80
US$ 116,80
44103103
2239-5-LP14
Tóner
3
(1165786 )TONER HP 55A NEGRO UNIDAD 1191927
(1165786) TONER HP 55A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 148,11
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 444,33
US$ 444,33
44103103
2239-5-LP14
Tóner
3
(1011956 )TONER HP CE400A 1030956
(1011956) TONER HP CE400A ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 150,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 450,00
US$ 450,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner
7
(1151745 )TONER HP LASERJET 35A UNIDAD 1174297
(1151745) TONER HP LASERJET 35A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 60,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 420,00
US$ 420,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner
20
(1376755 )TONER HP CF279A BLACK UNIDAD 1403283
(1376755) TONER HP CF279A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 57,67
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.153,40
US$ 1.153,40
Total Neto
US$ 2.584,53
Descuento
US$ 38,77
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 483,69
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 3.029,45
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.