|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4014-592-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RESMAS CGV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4014-142-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Velásquez 539 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
45392,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | SEGUN COTIZACION 15032738, DEL 19/11/10 | |
$ 238.910,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 238.910
|
$ 238.910
|
|
|
Total Neto
|
$ 238.910
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.393
|
|
$ 284.303
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.