Orden de Compra. Nº4014-655-SE24 "SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, INICIO SEGUNDO SEMENTRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-655-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, INICIO SEGUNDO SEMENTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-25-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 599252,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Green Team
Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA
R.U.T. 9.063.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Green Team
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101503
Servicios de desinfección o desodorización1Unidad no definida SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION CGV, CESA, COLEGIO LA GREDA, ESCUELA LA CHOCOTA, LOS MAQUIS, CAMPICHE, EL RINCON, HORCON,LA LAGUNA, MAITENCILLO, LA QUEBRADA, PUCALAN, EL RUNUE Y AMANECER $ 3.153.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.153.960 $ 3.153.960
Total Neto $ 3.153.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 599.252
TOTAL OC $ 3.753.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.