|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4014-678-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-213-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4014-213-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Velásquez 539 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
64600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-01-2011 |
|
|
|
Proveedor |
muebles regina |
|
Razón Social |
ISRAEL ELIAS MALDONADO DIAZ
|
|
R.U.T. |
8.024.363-4 |
|
Sucursal |
muebles regina |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101702
| Gabinetes de archivos o accesorios | 4 | Unidad | CARDEX DE 5 CAJONES, MELAMINA. | |
$ 85.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340.000
|
$ 340.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 340.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.600
|
|
$ 404.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.