Orden de Compra. Nº4014-70-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-15-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-70-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-15-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-15-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna 67
Impuesto 298300
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EAGLE
Razón Social EAGLE S.P.A.
R.U.T. 76.239.977-6
Sucursal EAGLE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111301
Bloques de letras o números1UnidadLETRAS METALICAS PARA FRONTIS CGVLETRAS METALICAS PARA FRONTIS CGV $ 1.570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.000 $ 1.570.000
Total Neto $ 1.570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.300
TOTAL OC $ 1.868.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.