|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4014-761-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE GAS LICUADO DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4014-5-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pablo Neruda 326 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
24907,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GASCOVENTANA |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
8.098.732-3 |
|
Sucursal |
GASCOVENTANA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111507
| Gas ciudad | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE GAS LICUADO DAEM | |
$ 131.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 131.092
|
$ 131.092
|
|
|
Total Neto
|
$ 131.092
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.907
|
|
$ 155.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.