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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4014-822-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LLAVEROS METALICOS CON LOGO Y TEXTO CGV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4014-26-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pablo Neruda 326 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
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Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
65941,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FEÑA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA
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R.U.T. |
78.795.040-K |
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Sucursal |
FEÑA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 1 | Unidad no definida | LLAVEROS METÁLICOS GRABADOS LOGO Y TEXTO CGV | |
$ 347.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 347.059
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$ 347.059
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Total Neto
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$ 347.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.941
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$ 413.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.