|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4014-86-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
proyector view sonic |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4014-141-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pablo Neruda 326 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
47481 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-03-2011 |
|
|
|
Proveedor |
JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA |
|
Razón Social |
JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.096.320-6 |
|
Sucursal |
JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111604
| Proyectores de diapositivas | 1 | Unidad no definida | segun cotizacion 3520 | |
$ 249.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 249.900
|
$ 249.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 249.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.481
|
|
$ 297.381
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.