Orden de Compra. Nº4014-881-SE24 "SERVICIO MOVILIZACION RECORRDO DIARIO: TRASLADO ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-881-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION RECORRDO DIARIO: TRASLADO ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-23-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOLAS
Razón Social NICOLÁS SUAZO TAPIA
R.U.T. 13.273.714-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NICOLAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados15Unidad no definida TRASLADO ALUMNOS DE COLEGIO MAITENCILLO $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950.000 $ 7.950.000
78111803
Servicios de autobuses contratados16Unidad no definida TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA LA LAGUNA $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.000 $ 3.840.000
78111803
Servicios de autobuses contratados16Unidad no definida TRASLADO ALUMNOS RECORRDIO LOS MAITENES $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
78111803
Servicios de autobuses contratados16Unidad no definida TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA LOS MAQUIS $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000
78111803
Servicios de autobuses contratados16Unidad no definida TRASLADO ALUMNOS DESDE LOS MAITENES A SU RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO, IDA Y REGRESO $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120.000 $ 5.120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida TRASLADO ALUMNOS DE COLEGIO LA GREDA (25/09) $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad no definida TRASLADO ALUMNOS PARTICIPANTES EN DEFILE COMUNAL 2 BUSES $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000
Total Neto $ 26.590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.590.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.