|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4014-889-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA LA LAGUNA Y HORCÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
|
|
R.U.T. |
69.060.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
|
Comuna |
Puchuncaví
|
|
Impuesto |
30554,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Zamora |
|
Razón Social |
JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.991.020-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferreteria Zamora |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | COTIZACIÓN 82
ESCUELA LA LAGUNA
1 ESMALTE DE AGUA TINETA BLANCA SHER
2 RODILLO CHIPORRO 18 CM
2 BROCHA URO 4" | |
$ 68.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.000
|
$ 68.000
|
31231302
| Tubería de cobre | 1 | Unidad no definida | COTIZACIÓN 75
ESCUELA HORCÓN
1 TIRA DE CAÑERIA COBRE 1/2 M X6 MT
1 KIT DE SOLDADURA 1 MT + PASTA
3 CODO 1/2 BR
1 TERMINAL HE 1/2 BR
1 CAÑERIA PVC SAN 75 MM X 6 MT
1 CAÑERIA PVC SAN 40 MM X6 MT
1 REDUCCIÓN PVC SAN 75 X 50 MM
1 REDUCCIÓN PVC SAN 50 X 40 MM
6 LIJA FIERRO #100
1 ADHESIVO PVC 240 CC
1 FLEXIBLE WC 1/2 X 15/16
2 BISAGRAS 3" X 3" PAR
1 ADHESIVO CERAMICA AC 15 KG
2 PINO 2 X 4 X 3,2 MT CEP
2 PINO 2X2 X 3,2 MT BTO
1 TORNILLO CRS 6 X 1,5/8" CAJA 100 UND
1 TEFLON AGUA 1/2
1 TORNILLO CRS 6X1 CAJA 100 UND | |
$ 92.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.815
|
$ 92.815
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.815
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.555
|
|
$ 191.370
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.