Orden de Compra. Nº4014-889-SE24 "SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA LA LAGUNA Y HORCÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-889-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA LA LAGUNA Y HORCÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 30554,85
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Zamora
Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.991.020-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Zamora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaCOTIZACIÓN 82 ESCUELA LA LAGUNA 1 ESMALTE DE AGUA TINETA BLANCA SHER 2 RODILLO CHIPORRO 18 CM 2 BROCHA URO 4"  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
31231302
Tubería de cobre1Unidad no definidaCOTIZACIÓN 75 ESCUELA HORCÓN 1 TIRA DE CAÑERIA COBRE 1/2 M X6 MT 1 KIT DE SOLDADURA 1 MT + PASTA 3 CODO 1/2 BR 1 TERMINAL HE 1/2 BR 1 CAÑERIA PVC SAN 75 MM X 6 MT 1 CAÑERIA PVC SAN 40 MM X6 MT 1 REDUCCIÓN PVC SAN 75 X 50 MM 1 REDUCCIÓN PVC SAN 50 X 40 MM 6 LIJA FIERRO #100 1 ADHESIVO PVC 240 CC 1 FLEXIBLE WC 1/2 X 15/16 2 BISAGRAS 3" X 3" PAR 1 ADHESIVO CERAMICA AC 15 KG 2 PINO 2 X 4 X 3,2 MT CEP 2 PINO 2X2 X 3,2 MT BTO 1 TORNILLO CRS 6 X 1,5/8" CAJA 100 UND 1 TEFLON AGUA 1/2 1 TORNILLO CRS 6X1 CAJA 100 UND  $ 92.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.815 $ 92.815
Total Neto $ 160.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.555
TOTAL OC $ 191.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.