Orden de Compra. Nº4014-910-SE18 "MATERIALES DE FERRETERÍA EL RINCÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-910-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA EL RINCÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 35001,42
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Zamora
Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.991.020-9
Sucursal Ferreteria Zamora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERIA  $ 184.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.218 $ 184.218
Total Neto $ 184.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.001
TOTAL OC $ 219.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.