Orden de Compra. Nº4014-990-SE24 "COLACIONES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL CGV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-990-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL CGV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-67-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 126613,34
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Andres
Razón Social RICARDO ANDRÉS SILVA CORTEZ
R.U.T. 13.712.836-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ricardo Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaCOLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A QUILPUE COT N°227  $ 108.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.403 $ 108.403
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaCOLACIONES POR SALIDA PEDAGOGICA A QUINTERO COT N°224  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaCOLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A QUILLOTA COT N°223  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
50202301
Agua1Unidad no definidaCOLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A QUINTERO COT N°222  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaCOLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO COT 225  $ 264.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.706 $ 264.706
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaCOLACIONES PARA SALIDA A CONCON COT N°226  $ 108.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.403 $ 108.403
Total Neto $ 666.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.613
TOTAL OC $ 792.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.