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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4017-91-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. INSUMOS Y MATERIALES QUIRURGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Putre
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R.U.T. |
69.250.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 261 |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
10070 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 261 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROBERTO GOMEZ CALIZAYA |
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Razón Social |
ROBERTO PONCIANO GOMEZ CALIZAYA
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R.U.T. |
5.406.518-3 |
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Sucursal |
ROBERTO GOMEZ CALIZAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 20 | | (998889 )GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 1 PAR 1016177 | (998889) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 1 PAR; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 20 | | (998891 )GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179 | (998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 53.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.070
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 63.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.