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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4018-11-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHÍCULOS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4027-25-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
337878,235 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Razón Social |
COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
99.527.620-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161505
| Administración de flota de vehículos | 1 | Unidad | Servicio de Mantención Vehículos Municipales. Convenio suministro desde la Licitación Pública 4018-4-LE18, ID:4018-56-SE18, Decreto Alcaldicio N°10603, de 19.12.2018. Respalda Facturas N°188654, 188733, 188732, 188924, 189061, 188868, 189345, 189887, 190173, 191076. | Servicio de Mantención Vehículos Municipales. Convenio suministro desde la Licitación Pública 4018-4-LE18, ID:4018-56-SE18, Decreto Alcaldicio N°10603, de 19.12.2018. |
$ 1.778.306,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.778.306
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$ 1.778.306
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Total Neto
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$ 1.778.306
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 337.878
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$ 2.116.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.