Orden de Compra. Nº4018-11-SE19 "MANTENCION VEHÍCULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4018-11-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4027-25-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 - 01 MUNICIPAL del sistema 069 CRECIC S. A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna Antuco
Impuesto 337878,235
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A
Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.527.620-8
Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161505
Administración de flota de vehículos1UnidadServicio de Mantención Vehículos Municipales. Convenio suministro desde la Licitación Pública 4018-4-LE18, ID:4018-56-SE18, Decreto Alcaldicio N°10603, de 19.12.2018. Respalda Facturas N°188654, 188733, 188732, 188924, 189061, 188868, 189345, 189887, 190173, 191076.Servicio de Mantención Vehículos Municipales. Convenio suministro desde la Licitación Pública 4018-4-LE18, ID:4018-56-SE18, Decreto Alcaldicio N°10603, de 19.12.2018. $ 1.778.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.778.306 $ 1.778.306
Total Neto $ 1.778.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.878
TOTAL OC $ 2.116.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.