Orden de Compra. Nº4018-18-SE17 "MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4018-18-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2017
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4027-49-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna Antuco
Impuesto 74003,48
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMACIA STEP
Razón Social SOC FARMACEUTICA STEP LTDA
R.U.T. 78.065.960-2
Sucursal FARMACIA STEP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge1GlobalSuministro de Medicamentos y otros, según requerimiento de la Municipalidad de Antuco.Despacho de mercaderías solicitadas, respalda factura N° 21109 de 14/07/2017. $ 311.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.845 $ 311.845
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1GlobalSuministro de Medicamentos y otros, según requerimiento de la Municipalidad de Antuco.Despacho de mercaderías solicitadas, respalda factura N° 21079 de 30/06/2017. $ 77.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.647 $ 77.647
Total Neto $ 389.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.003
TOTAL OC $ 463.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.