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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4019-102-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-70-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4019-70-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Camiña
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R.U.T. |
69.251.100-K |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N |
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Comuna |
Camiña
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Impuesto |
17522,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-10-2011 |
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Proveedor |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
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Razón Social |
LONZA HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.830-7 |
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Sucursal |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 20 | Unidad | PALOS DE 2X1 CEPILLADO | |
$ 899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.980
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$ 17.980
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31162702
| Ruedas | 4 | Unidad | RUEDAS PARA CARRETILLA COMPLETOS DE BUENA CALIDAD INDICAR MARCA OFRECIDA, ENVIAR IMAGEN Y MEDIDAS. | |
$ 8.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.116
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$ 34.116
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31201616
| Adhesivos líquidos | 3 | Unidad | PEGAMENTO DE PVC DE 250CC | |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.917
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$ 4.917
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31162006
| Clavos de alambre | 5 | kilogramo | CLAVOS 4" | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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31231313
| Tubería de plástico | 14 | Tira | CAÑERIA DE PVC DE 20MM | |
$ 1.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.532
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$ 21.532
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11101712
| Aleación ferrosa | 4 | Tira | TIRAS DE FIERRO DE CONSTRUCCION 10MM | |
$ 2.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.640
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$ 8.640
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Total Neto
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$ 92.225
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.523
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$ 109.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.