Orden de Compra. Nº
4019-118-AG26
"
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE LA OLN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4019-118-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE LA OLN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T.
69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.304 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T.
69.251.100-K
Dirección de Facturación
Arturo Prat S/N
Comuna
Camiña
Impuesto
38981,35
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
bolsas de basura 70x90
bolsas de basura 70x90
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.125
$ 10.125
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
toallas húmedas sin alcohol de 100 unidades cada una
toallas húmedas sin alcohol de 100 unidades cada una
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
desinfectante cloro gel de 1 litro
desinfectante cloro gel de 900cc
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
toallas desinfectantes de 90 unidades como mínimo
toallas desinfectantes de 90 unidades
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.450
$ 33.450
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad
trapero algodón
trapero con ojal
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
bolsas de basura 80x110
bolsas de basura 80x110
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131609
Magos para escobas o traperos
12
Unidad
trapero húmedo para piso
trapero húmedo para piso
$ 1.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.820
$ 17.820
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
limpia piso de 900ml
limpia piso de 900ml
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
14111704
Papel higiénico
20
Rollo
papel higiénico industrial de 500mts
papel higiénico industrial de 500mts
$ 1.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.300
$ 38.300
14111703
Toallas de papel
12
Rollo
toalla de papel industrial para secar manos de 250mts
toalla de papel industrial para secar manos de 250mts
$ 3.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.120
$ 42.120
Total Neto
$ 205.165
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.981
TOTAL OC
$ 244.146
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.