Orden de Compra. Nº4019-118-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE LA OLN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-118-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE LA OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.304 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 38981,35
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15Unidadbolsas de basura 70x90bolsas de basura 70x90 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.125
14111703
Toallas de papel10Unidadtoallas húmedas sin alcohol de 100 unidades cada unatoallas húmedas sin alcohol de 100 unidades cada una $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidaddesinfectante cloro gel de 1 litrodesinfectante cloro gel de 900cc $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
14111703
Toallas de papel10Unidadtoallas desinfectantes de 90 unidades como mínimotoallas desinfectantes de 90 unidades $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.450 $ 33.450
47131609
Magos para escobas o traperos2Unidadtrapero algodóntrapero con ojal $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
47121701
Bolsas de basura15Unidadbolsas de basura 80x110bolsas de basura 80x110 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131609
Magos para escobas o traperos12Unidadtrapero húmedo para pisotrapero húmedo para piso $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidadlimpia piso de 900mllimpia piso de 900ml $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111704
Papel higiénico20Rollopapel higiénico industrial de 500mtspapel higiénico industrial de 500mts $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.300 $ 38.300
14111703
Toallas de papel12Rollotoalla de papel industrial para secar manos de 250mtstoalla de papel industrial para secar manos de 250mts $ 3.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.120 $ 42.120
Total Neto $ 205.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.981
TOTAL OC $ 244.146


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.