Orden de Compra. Nº4019-29-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4019-30-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Camiña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-29-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4019-30-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere comprar utiles de aseo para los trabajadores de aseo de la comuna de camiña, telefonistas y funcionarios.Pago contra factura puesto en Iquique, Bilnes 661 Asociacion de Municipios Rurales.
Proveniente de Licitación 4019-30-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna -1
Impuesto 37844,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
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Total Neto $ 199.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.844
TOTAL OC $ 237.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.