Orden de Compra. Nº4019-394-SE19 "MATERIALES PINTURA ARREGLO OFICINAS DESDE 4019-91-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Camiña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-394-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTURA ARREGLO OFICINAS DESDE 4019-91-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4019-91-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 79586,25
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadRODILLO CHIPORRO DE 10 PULGADASRODILLO CHIPORRO 9 PULG. $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 3" PELO LARGO HELLABROCHA HELA 3 PULG. $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.310 $ 12.310
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"PELO LARGO HELLABROCHA HELA 2 PULG. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
11101506
Yeso3SacoYESO VOLCANYESO SACO 25 KG. $ 5.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.855 $ 15.855
14101501
Pasta de papel3TinetaPASTA MURO INTERIOR PATA PURO TINETA 24 KG. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
86131502
Pintura5TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA CLARO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASPREP ESM AGUA SHERWIN WILLIAMS TINETA $ 42.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.025 $ 213.025
86131502
Pintura3TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO PERFECTO CLARO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASESMALTE AAL AGUA SHERWIN WILLIAMAS BLANCO TINETA $ 39.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.485 $ 118.485
Total Neto $ 418.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.586
TOTAL OC $ 498.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.