Orden de Compra. Nº4019-4-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-2-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Camiña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-4-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-2-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4019-2-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 4167,27
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Razón Social MARIA MARLENE CONDORI QUISPE
R.U.T. 17.276.949-7
Sucursal DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171609
Ventanas fijas1UnidadVENTANA DE ALUMINIO PARA CASETA SANITARIA DE 55X55 CORREDISA.  $ 21.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933
Total Neto $ 21.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.167
TOTAL OC $ 26.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.