|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4019-493-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
|
|
R.U.T. |
69.251.100-K |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
120897 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NENE LIBRERIAS |
|
Razón Social |
NENE LIBRERIAS SPA
|
|
R.U.T. |
76.327.233-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NENE LIBRERIAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111607
| Archivadores de cheques | 100 | Unidad | Archivador Tamaño oficio lomo ancho marca torre o equivalente | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 518-H TORRE |
$ 2.341,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 234.100
|
$ 234.100
|
14111525
| Papel multiuso | 100 | Resma | resmas tamaño oficio | FOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500 HJS. |
$ 4.022,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 402.200
|
$ 402.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 636.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 120.897
|
|
$ 757.197
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.