Orden de Compra. Nº4019-494-AG25 "COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIA PARA EL PROGRAMA DE LA OLN."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-494-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAJAS DE MERCADERIA PARA EL PROGRAMA DE LA OLN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.291 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 53885,9
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar10Cajacajas de mercadería que contengan c/u: 1 botella jugo 1.5 sabor durazno, 1 botella bebida 2 litros, 1 pan de pascua agua piedra 500 grs, 1 tarro crema 157grs, 1 tarro durazno en mitades 820grs, 1 salsa tomate, 1 paquete fideo 400grs, 1 caja te Ceylán de 20 bolsitas, 1 kilo azúcar, 2 kilo de arroz, 1 kilo mayonesa, 1 botella de aceite vegetal, 1 galleta tritón vainilla 116grs, 1 gomita frugelle 130grs, 1 papas fritas 330grs, 1 barra chocolate costanuss 120grs, 1 galleta de navidad 180grs.cajas de mercadería que contengan c/u: 1 botella jugo 1.5 sabor durazno, 1 botella bebida 2 litros, 1 pan de pascua agua piedra 500 grs, 1 tarro crema 157grs, 1 tarro durazno en mitades 820grs, 1 salsa tomate, 1 paquete fideo 400grs, 1 caja te Ceylán de 2 $ 28.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.610 $ 283.610
Total Neto $ 283.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.886
TOTAL OC $ 337.496


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.827.391-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.