Orden de Compra. Nº4019-58-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 4019-56-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Camiña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-58-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4019-56-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA POS FARCAM LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2006.PAGO CONTRA FACTURA PUESTO EN CAMIÑA
Proveniente de Licitación 4019-56-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 98990
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SILIA CEFERINA FLORES CASTRO
R.U.T. 13.356.370-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida100UnidadConcesionarios de casino de comidaALMUERZO EXTRAS $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.000 $ 521.000
Total Neto $ 521.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 98.990
TOTAL OC $ 619.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.