Orden de Compra. Nº4019-63-SE26 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA DESDE 4019-4-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-63-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA DESDE 4019-4-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4019-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 1016310,57
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EMISION MULTIPLES DE ORDENES DE COMPRASe emitirán múltiples ordenes de compra, en razón a previa solicitud del requerimiento. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalSUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CAMIÑASUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA $ 5.349.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.349.003 $ 5.349.003
Total Neto $ 5.349.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.016.311
TOTAL OC $ 6.365.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.