Orden de Compra. Nº4019-7-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-1-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Camiña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-7-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-1-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4019-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 31225,17
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadALARGADORES ZAPATILLA DE 5 MTS DE BUENA CALIDAD  $ 4.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.834
43201801
Unidades de discos flexibles16UnidadPENDRIVE HP DE 4 GB  $ 4.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.144 $ 68.144
43201808
CD de sólo lectura100UnidadDC VIRGEN DE 80 MINUTOS  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300 $ 23.300
44103503
Resortes o lomos de encuadernación30UnidadLOMOS PARA ARCHIVADOR 10 AMARILLO,10 NARANJA Y 10 CELESTE  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA VERDE TRILUX MEDIUM FABER CASTELL  $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
44121706
Lápices de madera10UnidadCAJITAS DE MINAS 0,7  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER  $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
44122001
Archivadores de fichas20UnidadCARPETAS DE CARTON COLOR VERDE CLARO Y NARANJA (10 Y 10) CON ACCO INCLUIDO.  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadMANIFOLD AUTOCOPIATIVO  $ 1.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
14121812
Papel fotográfico3UnidadSET DE PAPEL FOTOGRAFICO DE 20 UNID C/U DE BUENA CALIDAD  $ 3.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.163 $ 11.163
24141607
Separadores de cartón10UnidadJUEGOS DE SEPARADORES DE CARTON 6 POSICIONES REHIN TAMAÑO OFICIO.CARTON DURO  $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
26111702
Pilas alcalinas8ParPAR DE PILAS ALCALINA TAMAÑO AA  $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.632 $ 5.632
Total Neto $ 164.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.225
TOTAL OC $ 195.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.