Orden de Compra. Nº4019-93-AG26 "COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL FESTIVAL DEL CHOCLO Y EL AJO CAMIÑANO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-93-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL FESTIVAL DEL CHOCLO Y EL AJO CAMIÑANO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 909150
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermarket de todo
Razón Social DIEGO FAURA YZAGA ALMACENES E.I.R.L.
R.U.T. 77.530.807-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermarket de todo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas50Unidadsillas de evento, imagen en el adjunto.sillas de evento, imagen en el adjunto. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.000 $ 1.495.000
56101504
Sillas1Unidadpódium de madera con logos corporativos para evento, imagen en el adjuntopódium de madera con logos corporativos para evento, imagen en el adjunto $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
55121706
Banderas1Unidadbandera wiphala tamaño 100x100cm, imagen en el adjuntobandera wiphala tamaño 100x100cm, imagen en el adjunto $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
55121706
Banderas1Unidadbandera chilena 150x100cm, imagen en el adjuntobandera chilena 150x100cm, imagen en el adjunto $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
49121502
Colchones de espuma40Unidadcolchón de espuma de 1 plaza, imagen en el adjuntocolchón de espuma de 1 plaza, imagen en el adjunto $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000
Total Neto $ 4.785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 909.150
TOTAL OC $ 5.694.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.