Orden de Compra. Nº4020-1036-SE23 "INSUMOS DE ALIMENTACIÓN COMITE DE BIENESTAR."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-1036-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN COMITE DE BIENESTAR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140523 del sistema COMITE DE BIENESTAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 116043,53781496
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA JYS
Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL
R.U.T. 76.188.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA JYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1GlobalINSUMOS DE ALIMENTACIÓN COMITE DE BIENESTAR: - 20 KILOS DE LONGANIZA - 5 MAYONESA DE 1 KILO - 3 AJÍ EN PASTA EN FRASCO - 3 MOSTAZA EN FRASCO - 10 ROLLOS TOALLA NOVA - 250 VASOS DESECHABLES DE POLIPAPEL - 300 AGUA MINERAL DE 500 ML - 60 LITROS DE BEBIDA EN BEBIDAS DE 3 LITROS (FANTA-COCA COLA) - 100 PLATOS DESECHABLES DE CARTON - 50 CUCHARAS DESECHABLES - 1 SAL PARRILLERA GRANDE - 3 SACOS DE CARBON   $ 649.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.739 $ 649.739
Total Neto $ 649.739
Descuento $ 38.984
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.044
TOTAL OC $ 726.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.