Orden de Compra. Nº
4020-1038-SE25
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INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN FIESTA DE LA CHILENIDAD
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4020-1038-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN FIESTA DE LA CHILENIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4020-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T.
69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.999-01.03.07 del sistema FIESTA DE LA CHILENI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T.
69.160.500-0
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 220
Comuna
Cañete
Impuesto
351148,5
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Áurea diseño y publicidad
Razón Social
EMPRESA DE PUBLICIDAD E IMPRESIONES PAULA ISABEL C
R.U.T.
76.679.882-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Áurea diseño y publicidad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos
150
Unidad
VASOS PLÁSTICOS REUTILIZABLES X 500 CC CON LOGO 1 COLOR
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
41122601
Portaobjetos
150
Unidad
PORTAVASOS REDONDOS DE MADERA NATURAL DE 10CM LOGO GRABADO LÁSER
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
53102704
Uniformes de garzones o cocineros
82
Unidad
PECHERA DELANTAL PARA PELUQUERO-MATERIAL JEANS AZUL, MEDIDAS TOTALES 77X87X66CM
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.000
$ 451.000
24111501
Bolsas de lona
200
Unidad
BOLSAS TNT LOGO FULL COLOR 1 CARA 30X25
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales
150
Unidad
ESPEJO POCKET CIRCULAR REVESTIDO EN BAMBU LOGO GRABADO LASER, 7,3 CM ESPESOR 8MM, BAMBU Y VIDRIO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.500
$ 247.500
52151606
Tabla para cortar o picar
50
Unidad
TABLA BAMBÚ CON ANILLO DE SILICONA LOGO GRABADO LÁSER DE 24,7X17,5X1CM, BAMBU Y SILICONA
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
52151605
Abrelatas o sacacorchos
200
Unidad
DESTAPADOR DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO DE MADERA, PRESENTACION EN BOLSA PLÁSTICA INDIVIDUAL, LOGO GRABADO LÁSER
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
Total Neto
$ 2.053.500
Descuento
$ 205.350
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 351.148
TOTAL OC
$ 2.199.298
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.