Orden de Compra. Nº4020-1111-SE18 "INSUMOS ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-1111-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema of. de vivienda.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 22831,93277294
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL EL VERGEL LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL VERGEL LIMITADA
R.U.T. 77.544.610-2
Sucursal SOC COMERCIAL EL VERGEL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas1Unidad no definida02 PAQUETES DE PAPAS FRITAS 02 PAQUETES DE RAMITAS 03 PAQUETES DE MANÍ 08 PAQUETES DE GALLETAS 500 GRAMOS DE ACEITUNA 01 KILO DE QUESO 01 KILO DE JAMON 03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKELET 01 SALSA TARTARA 01 SALSA MAYO AJO 200 GRS DE SALSA YOGHURT CIBULLETE 200 GRS DE SALSA CREMA MERQUEN 200 GRS AJO ORÉGANO 312 GRS DE MAYONESA SUPRIME FRASCO 250 GRS DE MOSTAZA 250 GRS DE KETCHUP 02 PAQUETES DE MONDADIENTES DE 50 GRS 02 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNODADES C/U 01 PAQUETE DE TOALLA NOVA 14 BOTELLAS DE JUGOS DE 1.5 LT 02 TARROS DE CHOCLILLOS DE 425 GRS 02 TARROS DE PALMITOS DE 500 GRS 02 KILOS DE AZUCAR 01 TARRO DE CAFÉ DE 170 GRS 01 CAJA DE TÉ DE 50 BOLSITAS 01 PAQUETE DE BOLSA DE BASURA MEDIANA DE 70*90 03 MANGAS DE VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 50 UNIDADES C/U 01 MANGA DE VASOS DE PLUMAVIT DE 50 UNIDADES  $ 120.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.168 $ 120.168
Total Neto $ 120.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.832
TOTAL OC $ 143.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.