Orden de Compra. Nº4020-1193-SE25 "INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, UNIDAD DE TURISMO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-1193-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, UNIDAD DE TURISMO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-01.04.13 del sistema TURISMO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 15876,97
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora JYS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA J & S SPA
R.U.T. 76.188.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora JYS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalPRODUCTOS CONSISTENTES EN: - 04 KG, ZÚCAR. - 01 TARRO DE CAFÉ 400 GR. - 01 CAJA DE TÉ (100 UND). - 01 KG, MILO. - 10 GALLETAS. (MANTEQUILLA - VINO - COCO - LIMÓN - CHOCO). - 10 GALLETAS SALADAS SODA 160 GR. - 05 GALLETAS DONUTS CHOCOLATE - NARANJA. - 05 GALLETAS DONUTS SABOR CHOCOLATE. - 01 FRASCO STEVIA EN GOTA 270 ML. - 10 JUGOS WATT´S DE 1,5 LITROS. DIFERENTES SABORES.  $ 83.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.563 $ 83.563
Total Neto $ 83.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.877
TOTAL OC $ 99.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.