Orden de Compra. Nº4020-292-SE26 "INSUMOS TRAVKINTU COMUNAL, PDTI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-292-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TRAVKINTU COMUNAL, PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140591010 del sistema PDTI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 93364,29
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora JYS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA J & S SPA
R.U.T. 76.188.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora JYS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalINSUMOS PARA ACTIVIDADES PDTI CONSISTENTE EN: -2 TARROS DE NESCAFÉ DE 170 GR -4 BOLSAS DE AZUCAR X 1 KILO -2 CAJAS DE TE MILDRED X 100 BOLSITAS -3 UN ENDULZANTE X 270 ML -4 ROLLOS DE NOVA GRANDE 100 MTS -2 ROLLOS DE PAPEL CONFORT -24 PQTES DE SERVILLETAS X 50 UNIDADES -4 LAVALOZA X 750 CC QUIK -4 VIRUTILLA DE OLLA X 4 UN -4 PQTES. DE ESPONJAS DE LAVAR LOZA PAQUETE X 3 UN -1 BOLSA DE BICARBONATO X 250 GR. -1 LEVADURA X 500 GR -4 KILOS DE ARROZ MIRAFLORES GRADO 1 -4 BOTELLAS DE JUGO DE LIMON X 500 CC TRAVERSO -10 SOBRES DE COMINO DE 15GR -3 BOTELLAS DE ACEITE X 900 ML -12 KILOS DE HARINA CRUDA -2 KILOS DE SAL -2 BOLSAS DE AJI X 900 GR (LIQUIDO) -10 JUGO NECTAR X 1,5 LT -30 BEBIDAS DE 3 LITROS DIFERENTES SABORES -150 BEBIDAS DE 590CC -60 AGUA MINERAL X 500 CC (30 CON GAS Y 30 SIN GAS)  $ 522.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.756 $ 522.756
Total Neto $ 522.756
Descuento $ 31.365
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.364
TOTAL OC $ 584.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.