|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4020-35-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4020-11-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4020-11-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CANETE
|
|
R.U.T. |
69.160.500-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CANETE
|
|
R.U.T. |
69.160.500-0 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 220 |
|
Comuna |
Cañete
|
|
Impuesto |
123500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Daniel Andres |
|
Razón Social |
Carolina Postel Espinoza
|
|
R.U.T. |
14.027.265-5 |
|
Sucursal |
Daniel Andres |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 2 | Unidad | 2 Letreros de madera para señalizar "CAMPING MUNICIPAL" Y "PUERTO PELECO", según especificaciones técnicas adjuntas. | según detalle tecnico solicitado.plazo de producción 6 días hábiles.- |
$ 325.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650.000
|
$ 650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 650.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.500
|
|
$ 773.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.