Orden de Compra. Nº4020-71-SE23 "MATERIALES PARA REPARACIONES EN FAGAF 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-71-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES EN FAGAF 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema FAGAF 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 84165,44
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HectorSalgadoBustos
Razón Social HÉCTOR RICHARD SALGADO BUSTOS
R.U.T. 12.734.851-0
Sucursal HectorSalgadoBustos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151504
Cartones para techar1Global- 4 ROLLOS DE FIELTRO DE 10 X 40 - 10 CAJAS DE TORNILLOS RAPIDO DE 1 1/2 PULGADAS - 4 CAJAS DE TORNILLOS FLECHAS DE 2 1/2 PULGADAS INSUMOS PARA TERMINACION CONTAINER FAGAF 2023   $ 128.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.067 $ 128.067
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico1Global- 1 CAJA DE TORNILLO VOLCA ROSCA 8X2 1/2" - 1 CAJA DE TORNILLO VOLCANITRA 6 X 1 5/8" PATTA - 1 CAJA DE TORNILLO VOLCANITA 6 X 1" - 2 UN. PAQUETE AISLAPLUSS 12 PLA 1X0.5 MT. 50MM PLUMAVIT. INSUMOS PARA IMPELEMENTACION PERGOLA DE LA PAPA, SOLICITADO POR PABLO CHAMORRO   $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529
86131502
Pintura1Global- 150 UN. PERNO COCHE PAVONADO 5/16 X 4 CON GOLILLA/TUERCA - 5 UN. PINTURA OLEO GRIS PERLA - 5 UN. DILUYENTE ACRILICO LITRO - 2 UN. BROCHA CONDECORA 4" INSUMOS PARA REPARACIONES EN CONTAINER 2023   $ 220.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.840 $ 220.840
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Global- 10 UN. SILICONA ACETICA BLANCA SELLOSUR 290ML - 2 UN. ENCHUFE DOBLE S/PTO. BCO. 2P+T - 1 UN. BARRA COBRIZDA TOMA TIERRA 1/2" X 1M - 1 UN. CONECTOR BARRA BRONCE 5/8" - 12 UN. MALLA RACHEL BLANCA MATERIALES VARIADOS PARA TERMINACION DE CONTAINER FAGAF 2023   $ 69.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.580 $ 69.580
Total Neto $ 452.016
Descuento $ 9.040
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.165
TOTAL OC $ 527.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.