Orden de Compra. Nº4020-819-SE24 "MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCOS,OF.DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-819-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARCOS,OF.DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001-5 del sistema DEPORTES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 112460,2286
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora JYS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA J & S SPA
R.U.T. 76.188.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora JYS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1GlobalMATERIALES FERRETERIAS CONSISTENTES EN : - 07 TUBOS NEGROS 3" X 2MM X 6 MTS. - 01 TUBO NEGRO 2" X 2.0MM X 6 MTS. - 01 FIERRO ESTRIADO 8MM X 6 MTS. - 04 BOLSAS DE CEMENTO. - 02 GALONES ESMALTE BLANCO. - 20 DISCOS DE CORTE CHICO 4 1/2". - 04 KG DE ELECTRODOS 6011 3/32" - 01 DISCO DE DESBASTE 4 1/2". - 01 CHASCON COPA INGCO TRENZADA 75MM. - 08 PERFILES REDONDOS 40MM. - 01 FIERRO LISO 6MM X 6 MTS.   $ 610.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.202 $ 610.202
Total Neto $ 610.202
Descuento $ 18.306
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.460
TOTAL OC $ 704.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.