Orden de Compra. Nº4020-915-SE25 "ALIMENTOS PARA RT SERNAMEG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-915-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA RT SERNAMEG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140563002 del sistema SERNAMEG.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 148365,5204
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora JYS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA J & S SPA
R.U.T. 76.188.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora JYS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales1GlobalDE ALIMENTOS PARA RT SERNAMEG CONSITENTE EN: -30 KILOS DE ARROZ, EN FORMATOS DE 1 KILO -60 PQTES DE VIENESAS DE 5 UN. X PQTE. -48 COMPOTAS DE FRUTAS DE 90 GR. -60 UN. CEREAL NATUR FORMATO DE 20 GR. -72 UN. GALLETONES DE AVENA FORMATO DE 40 GR. -48 UN. GALLETAS DE ARROZ FORMATO DE 20 GR. -48 UN. CREMA PARA COCINAR EN FORMATO X 200ML -100 JUGOS EN POLVO PARA PREPARAR, SABORES VARIADOS -72 LECHES INDIVIDUALES LÍQUIDA DE SABORES VARIADOS X 200 ML ( -36 MAYONESA EN FORMATO DE 750 ML DON JUAN -36 COCTEL DE FRUTAS FORMATO DE 820GR. EN CONSERVA -36 TARROS DE DURAZNOS EN CONSERVA FORMATO DE 820 GR. -36 ACEITE DE 1 LITRO O 900ML -3 TRIGO MOTE DE 1 KILO -2 SOBRE CAFÉ NESCAFE SABOR CAPPUCHINO DE 14 GR. -6 BEBIDAS DE 3 LITROS  $ 830.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.714 $ 830.714
Total Neto $ 830.714
Descuento $ 49.843
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.366
TOTAL OC $ 929.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.