Orden de Compra. Nº4021-79-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-41-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Putre
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4021-79-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-41-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4021-41-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch 525
Comuna Putre
Impuesto 187142,4
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachar avda. juan noe nº 417, aricadespachar avda. juan noe nº 417, arica
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEL
Razón Social ROGELIO ALBERTO POZO PALMA
R.U.T. 4.839.360-8
Sucursal VEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales2Unidad2 notebook dual core, 2gb ram, 200 disco duro, windonw vista instalado  $ 492.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.960 $ 984.960
Total Neto $ 984.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.142
TOTAL OC $ 1.172.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.