|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4021-79-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-41-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4021-41-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Putre
|
|
R.U.T. |
69.250.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
Patricio Lynch 525 |
|
Comuna |
Putre
|
|
Impuesto |
187142,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch 525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| despachar avda. juan noe nº 417, arica | despachar avda. juan noe nº 417, arica |
|
|
Proveedor |
VEL |
|
Razón Social |
ROGELIO ALBERTO POZO PALMA
|
|
R.U.T. |
4.839.360-8 |
|
Sucursal |
VEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211508
| Computadores personales | 2 | Unidad | 2 notebook dual core, 2gb ram, 200 disco duro, windonw vista instalado | |
$ 492.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 984.960
|
$ 984.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 984.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 187.142
|
|
$ 1.172.102
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.